4月23日,新强联(300850)公布2024年年报,公司营业收入为29.5亿元,同比上升4.3%;归母净利润为6538万元,同比下降82.6%;扣非归母净利润为1.49亿元,同比下降50.2%;经营现金流净额为4.44亿元,同比增长661.5%;EPS(全面摊薄)为0.1822元。
其中第四季度,公司营业收入为9.8亿元,同比上升34.0%;归母净利润为1.01亿元,同比上升187.6%;扣非归母净利润为8756万元,同比上升50.6%;EPS为0.2828元。
截至四季度末,公司总资产100.03亿元,较上年度末增长3.4%;归母净资产为51.12亿元,较上年度末增长0.6%。
公司在最新的年度报告中提到,2024年风电行业竞争激烈,产品价格承压,导致公司的毛利率下降。此外,下游客户对风电轴承产品的种类和技术路线进行了调整,这影响了公司的出货节奏,造成了业绩波动。报告指出,交易性金融资产的公允价值变动等非经常性损益对净利润也产生了较大影响。
在主营业务方面,尽管公司在风电轴承领域保持了一定的技术和市场优势,但面对行业竞争加剧和价格下行的压力,主要财务指标如毛利率等均出现下降。尽管如此,报告中强调公司将继续优化产品结构、提升技术水平,以应对行业变化,并强化成本控制和资金管理。整体来看,公司的经营业务受到市场环境的影响较大,未来的发展仍需关注行业景气度的变化。